|  12.11.2003, 20:47 | #1 | 
| Участник | 
			
			Доброго всем времени суток! Поздравляю всех с открытием нового форума и вношу в него следующую тему для обсуждения. Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию. ------------------------------------ Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы. ------------------------------------ У меня родилась такая цепочка: -------------------------------------- - Из закупок купил Сырье1 себе на склад (на 10 счет). - Из складского журнала списал Сырье1 с 10 счета на спец-счет "В переработке" в плане счетов, по себестоимости (мнгновенной). - Из складского журнала с этого спец-счета приходую уже Cырье2 на свой склад (на 10 счет) по учетной (нормированной) цене (реально это цена Cырья1 ). - Из расчетов с поставщиками плачу поставщику за услуги на 60-й 100 руб Задача: в складском журнале, либо еще как-то удорожать стоимость Cырья2 (которое уже лежит у меня на складе по нормированной цене), на 100рублей, списав эту сумму и с 60-го, и с поставщика (в VendTrans). ---------------------------------------- Или есть есть еще вариант: ---------------------------------------- Продавать сторонней фирме это сырье + платить ей деньги за переработку, а потом покупать у нее переработанное сырье (по бартеру, взаимозачетом) Причем при первоначальной продаже продавать этой фирме не на 62 а на 60 счет. ---------------------------------------- 
				__________________ Рано или поздно, так или иначе... | 
|  | 
|  13.11.2003, 01:04 | #2 | 
| Шаман форума | 
			
			Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля, затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК. Криво, зато работает, и даже на реальных проектах. Если бы уточнить задачу с точностью до налогов (НДС, акцизы), можно было бы сказать больше...Точнее, подумать сначала.. 
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. | 
|  | 
|  13.11.2003, 10:05 | #3 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Сообщение от ans
			
			 Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию. | 
|  | 
|  13.11.2003, 11:56 | #4 | 
| Участник | 
			
			Есть. А что с ними делать-то? Не догнал... 
				__________________ Рано или поздно, так или иначе... | 
|  | 
|  13.11.2003, 14:34 | #5 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Сообщение от ans
			
			 Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы. Поэтому задача распадается на две: 1. превратить материал в готовую продукцию 2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме" Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП. А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг). А может все же производство посмотреть? | 
|  | 
|  13.11.2003, 16:52 | #6 | 
| Шаман форума | 
			
			Можно так.  Купил в закупках. Складским журналом переместил на склад "у переработчика" Складским же журналом переместил обратно. Выставил от переработчика счет. Скорректировал запасы (см. выше) Минусы - товар остается один и тот же :-) Можно церез спецификации, как советует mazzy. Можно через журнал скл. проводок - списал, потом оприходовал новый товар по новой цене. Факт тот, что счета на услуги по переработке все равно выставлять отдельно. 
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. | 
|  | 
|  13.11.2003, 19:29 | #7 | 
| Участник | 
			
			to Mazzy Цитата: 
		
			поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.
		
	 Цитата: 
		
			Поэтому задача распадается на две: 1. превратить материал в готовую продукцию Цитата: 
		
			2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"
		
	 Цитата: 
		
			Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.
		
	 А как мне в спецификацию списать задолженность Поставщика? Цитата: 
		
			А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).
		
	  Выставим, нет проблем. to Komar Цитата: 
		
			Минусы - товар остается один и тот же
		
	  Цитата: 
		
			Скорректировал запасы (см. выше)
		
	 Цитата: 
		
			Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля,
		
	 Цитата: 
		
			затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК
		
	 наверно я тупой.. 
				__________________ Рано или поздно, так или иначе... | 
|  | 
|  13.11.2003, 19:33 | #8 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Сообщение от ans
			
			 Цитата: 
		
			Поэтому задача распадается на две: 1. превратить материал в готовую продукцию Это без разницы   | 
|  | 
|  13.11.2003, 20:43 | #9 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Сообщение от mazzy
			
			 Цитата: 
		
			Сообщение от ans
			
			 Цитата: 
		
			Поэтому задача распадается на две: 1. превратить материал в готовую продукцию Это без разницы   А с Коррекцией-то что? (см пред постинг) 
				__________________ Рано или поздно, так или иначе... | 
|  | 
|  14.11.2003, 11:12 | #10 | 
| Шаман форума | 
			
			Когда запускаешь коррекцию или закрытие, есть такая птица Обновление ГК. Если ее не ставить, то проводок в ГК не будет. Например - счет на транспортироваку в расчетах с поставщиками сразу пишем на 10 счет - Д10 К Счет расчетов Возникает расхождение ГК со складом. Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем. Таким образом можно, например, распределять накладные, выставленные отдельным счетом. Или пользоваться в описанном выше случае для устранения расхождений ГК-склад 
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. | 
|  | 
|  14.11.2003, 16:05 | #11 | 
| Участник | 
			
			Все понятно, спасибо большое! Цитата: 
		
			Сообщение от komar
			
			 Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем. 
				__________________ Рано или поздно, так или иначе... | 
|  | 
|  14.11.2003, 17:04 | #12 | 
| Шаман форума | 
			
			Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.  Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие. 
				__________________ All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. | 
|  | 
|  14.11.2003, 17:05 | #13 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Сообщение от komar
			
			 Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.  Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие. 
				__________________ Рано или поздно, так или иначе... | 
|  |