AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.11.2003, 20:47   #1  
ans_imported is offline
ans_imported
Участник
 
49 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2003
Доброго всем времени суток!
Поздравляю всех с открытием нового форума и вношу в него следующую тему для обсуждения.

Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию.
------------------------------------
Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы.
------------------------------------


У меня родилась такая цепочка:
--------------------------------------
- Из закупок купил Сырье1 себе на склад (на 10 счет).
- Из складского журнала списал Сырье1 с 10 счета на спец-счет "В переработке" в плане счетов, по себестоимости (мнгновенной).
- Из складского журнала с этого спец-счета приходую уже Cырье2 на свой склад (на 10 счет) по учетной (нормированной) цене (реально это цена Cырья1 ).
- Из расчетов с поставщиками плачу поставщику за услуги на 60-й 100 руб
Задача: в складском журнале, либо еще как-то удорожать стоимость Cырья2 (которое уже лежит у меня на складе по нормированной цене), на 100рублей, списав эту сумму и с 60-го, и с поставщика (в VendTrans).

----------------------------------------

Или есть есть еще вариант:
----------------------------------------
Продавать сторонней фирме это сырье + платить ей деньги за переработку, а потом покупать у нее переработанное сырье (по бартеру, взаимозачетом) Причем при первоначальной продаже продавать этой фирме не на 62 а на 60 счет.
----------------------------------------
__________________
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 13.11.2003, 01:04   #2  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля, затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК. Криво, зато работает, и даже на реальных проектах.
Если бы уточнить задачу с точностью до налогов (НДС, акцизы), можно было бы сказать больше...Точнее, подумать сначала..
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 13.11.2003, 10:05   #3  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от ans
Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию.
Производства нет. Но ведь спецификации то у тебя есть?
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 13.11.2003, 11:56   #4  
ans_imported is offline
ans_imported
Участник
 
49 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2003
Есть. А что с ними делать-то?
Не догнал...
__________________
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 13.11.2003, 14:34   #5  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от ans
Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы.
поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.

Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию
2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"

Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.

А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).

А может все же производство посмотреть?
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 13.11.2003, 16:52   #6  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Можно так.

Купил в закупках.
Складским журналом переместил на склад "у переработчика"
Складским же журналом переместил обратно.
Выставил от переработчика счет.
Скорректировал запасы (см. выше)
Минусы - товар остается один и тот же :-)

Можно церез спецификации, как советует mazzy. Можно через журнал скл. проводок - списал, потом оприходовал новый товар по новой цене. Факт тот, что счета на услуги по переработке все равно выставлять отдельно.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 13.11.2003, 19:29   #7  
ans_imported is offline
ans_imported
Участник
 
49 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2003
to Mazzy
Цитата:
поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.
А в рабочем центре можно удорожать продукцию списывая на нее с Поставщика?

Цитата:
Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию
Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?
Цитата:
2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"
Ну это по любому так, согласен

Цитата:
Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.
Так я это могу сделать и из складского журнала.
А как мне в спецификацию списать задолженность Поставщика?

Цитата:
А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).
Скрипач не нужен, то есть биллинг Выставим, нет проблем.

to Komar
Цитата:
Минусы - товар остается один и тот же
Плохо. Только в самом крайнем случае решусь на это

Цитата:
Скорректировал запасы (см. выше)
Смотрю:
Цитата:
Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля,
Понятно
Цитата:
затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК
Не понятно. Открываю переодические операции - Закрытие и коррекция. Там выбираю все (?) проводки (или только приходы по складскому журналу?). Там вижу все 258 штук сырья в одной строке. Из переработки мы получили только 1 штуку, остальное сырье (такое же как и переработанное) просто купили у кого-то. Ну пусть я даже честно разобью его на партии (что не хотелось бы). Получу отдельную строчку по своему переработанному и лежащему на складе 1шт сырья. Ну в поле коррекция я укажу желаемую сумму. А куда девать эту волшебную сумму (с нулевым количеством номенклатуры?), которая легла на 10 счет со счета поставщика?

наверно я тупой..
__________________
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 13.11.2003, 19:33   #8  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от ans
Цитата:
Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию
Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?
Хорошо, полуфабрикат.
Это без разницы
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 13.11.2003, 20:43   #9  
ans_imported is offline
ans_imported
Участник
 
49 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2003
Цитата:
Сообщение от mazzy
Цитата:
Сообщение от ans
Цитата:
Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию
Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?
Хорошо, полуфабрикат.
Это без разницы
Ну ладно
А с Коррекцией-то что? (см пред постинг)
__________________
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 14.11.2003, 11:12   #10  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Когда запускаешь коррекцию или закрытие, есть такая птица Обновление ГК. Если ее не ставить, то проводок в ГК не будет.
Например - счет на транспортироваку в расчетах с поставщиками сразу пишем на 10 счет - Д10 К Счет расчетов
Возникает расхождение ГК со складом. Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем. Таким образом можно, например, распределять накладные, выставленные отдельным счетом. Или пользоваться в описанном выше случае для устранения расхождений ГК-склад
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 14.11.2003, 16:05   #11  
ans_imported is offline
ans_imported
Участник
 
49 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2003
Все понятно, спасибо большое!

Цитата:
Сообщение от komar
Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем.
Маленький вопрос. А что после "коррекции без разноски" получится поподробнее (до проводок(adjustment) в таблицах Invent Trans и тп)?
__________________
Рано или поздно, так или иначе...
Старый 14.11.2003, 17:04   #12  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 14.11.2003, 17:05   #13  
ans_imported is offline
ans_imported
Участник
 
49 / 10 (1) +
Регистрация: 05.11.2003
Цитата:
Сообщение от komar
Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.
Все ОК, спасибо!
__________________
Рано или поздно, так или иначе...
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.