| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			разноска счета на оплату после разноски накладной
			 
			
			всем привет! 
		
		
		
		
		
		
			ситуация следующая есть закупка, по закупке обработана/разнесена накладная по факту поставки поставщик выставляет счет на оплату вопрос - каким образом по закупке обработать счет на оплату, если по закупке уже обработана/разнесена накладная? ведь после обработки/разноски накладной функция обработка счета на оплату неактивна под обработкой/разноской я имею в виду следующее - в закупке по экранной кнопке обработать - накладная - форма разноска накладной 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Кочерга Олег  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			На самом деле счет на оплату — это счет на предоплату. Вы же ведете речь о счете-фактуре (Invoice). Раньше они были там, где сейчас "накладные".
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			но все же как быть
			 
			
			спасибо за разяснение (в доке счет на оплату является счетом на оплату, а не на предоплату) 
		
		
		
		
		
		
			т.е. в случае оплаты по факту поставки, счет поставщика на оплату в системе не регистрировать, а основанием к оплате будет выступать накладная еще раз спасибо 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Кочерга Олег  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Re: но все же как быть
			 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано OlegKocherga  
...в доке счет на оплату является счетом на оплату, а не на предоплату... Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано OlegKocherga  
...т.е. в случае оплаты по факту поставки, счет поставщика на оплату в системе не регистрировать, а основанием к оплате будет выступать накладная... 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Шаман форума 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Вариант - разблокировать несчастную кнопку. И печатать наздоровье.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			об этом как то даже и не подумал
			 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано komar  
Вариант - разблокировать несчастную кнопку. И печатать наздоровье.  , спасибо
		
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Кочерга Олег  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано komar  
...И печатать наздоровье... 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Действительно, смысл печати счета на оплату от поставщика не очень ясен. А вот ситуация, когда по заказу, по которому уже обработана накладная, необходимо выставить счет на оплату клиенту, возникает нередко. И решить ее не так-то просто. Обычная разблокировка кнопки обработки счета дает мало, т.к. счет обрабатывается также, как накладная, в частности, считаются итоги. Естественно, что итоги по уже отгруженному заказу нулевые. И строки уже отгружены. Поэтому счет не обрабатывается никак. Единственное решение, которое мы придумали, это копировать строки в этот же (или новый) заказ, обрабатывать по ним счет, а потом удалять их. решение некрасивое, но ничего лучш придумать не удалось.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			всем спасибо за участие в обсуждении
			 
			
			печатать счет поставщика действительно не имеет смысла, в принципе вопрос ставился следующим образом - как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату. 
		
		
		
		
		
		
			всем спасибо за участие в обсуждении 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Кочерга Олег  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Исходя из вышесказанного ответ такой: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. Разблокируем обработку счета на оплату по оприходованной закупке 2. Обрабатываем счет на оплату через "немедленное получение", предварительно указав количества к "немедленному получению". Как лучше модифицировать код, чтобы п.2 не надо было выполнять вручную, т.е. чтобы при обработке счета на оплату при опции "все" выбирался бы не неоприходованный остаток, а полные количества по строке?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			возможно не стоит модифицировать, а пользоваться текущим функционалом !? 
		
		
		
		
		
		
			т.е. если предоплата - счет на оплату разносится если оплата по факту - счет на оплату регистрировать в журнале платежей 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Кочерга Олег  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Что такое "счет на оплату в журнале платежей". Это неразнесенная строка журнала платежей, сопоставленная с накладной? А что будет после разноски? А если счет один, а оплат несколько? Как сохранить историю счетов на оплату в этом случае?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано Valery  
Что такое "счет на оплату в журнале платежей". Это неразнесенная строка журнала платежей, сопоставленная с накладной? А что будет после разноски? А если счет один, а оплат несколько? Как сохранить историю счетов на оплату в этом случае? другого варианта как только через модификацию, на текущий момент я не вижу 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Кочерга Олег  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Re: всем спасибо за участие в обсуждении
			 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано OlegKocherga  
...как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату... В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. Если вы хотите просто зарегистрировать инвойс, посмотрите русскую фактуру. В случае с поставщиком там в нее можно ввести номер и загнать ее потом в реестр русских фактур. А вот сопоставления тут уже не видать... Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано OlegKocherga  
...всем спасибо за участие в обсуждении... 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Re: Re: всем спасибо за участие в обсуждении
			 Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано glibs  
.... либо использовать международную. Там инвойс регистрируется в том месте, где сейчас "накладная". По нему создаются открытые проводки с датой оплаты ("оплатить до", в т.ч. и по графику), по ним работает расчет потребности в валюте и предложения по оплатам. Также там (в журналах) есть регистрация инвойсов с одобрением и без... .... Цитата: 
	
		
			Изначально опубликовано glibs  
... В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. .... Может процесс не совсем правильный с точки зрения системы, или процесса на предприятии, но пока он таков, так как я уже начинаю сомневаться в правильности существующей (моей реализации) реализации, да Вы постарались  .Нужно продумать еще раз. Спасибо. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, Кочерга Олег  | 
| 
	
 |