![]() |
#16 |
Участник
|
Про 1С это в точку...
На самом деле те счета, которые создаются для книги покупок в Nav вообще не нужны, можно обойтись журналом зачета НДС. он на основании НДС книги операций вычисляет базу невозмещенного НДС (если сразу настроить покупку нереализованный НДС 19 счет, реализованный 68 - в насройках НДС групп и учитывать с такими настройками начиная с остатков). Небольшая доработка этого журнала позволяет возмещать НДС частично по счету (не по 119 и не по 28 ФЗ). на самом деле, можно остатки по поставщикам загрузить отдельно от остатков по НДС на 19 счете: они могут совсем не совпадать: мы уже оплатили все счета по поставщикам, которые работают с НДС (НДС не возмещен, т.е. отражен на 19 счете) но не оплатили счета поставщиков, которые работают без НДС (19 счет по ним = 0). 1. при вводе остатков хотелось бы, чтобы все операции на 19 счете отразились в НДС книге операций (ручное создание этих операций невозможно, да и не поможет) 2. хотелось бы, чтобы возмещение в дальнейшем происходило все таки в журнале зачета НДС (наглядно и в НДС книге операций при этом в полях "Остаток нереализов. база" и "Остаток нереализ сумма" видны суммы к возмещению по каждому счету), чтобы можно было по книге НДС сроить отчеты |
|