AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.02.2007, 15:18   #16  
Brat is offline
Brat
Участник
Аватар для Brat
 
55 / 10 (1) +
Регистрация: 27.08.2004
Про 1С это в точку...
На самом деле те счета, которые создаются для книги покупок в Nav вообще не нужны, можно обойтись журналом зачета НДС. он на основании НДС книги операций вычисляет базу невозмещенного НДС (если сразу настроить покупку нереализованный НДС 19 счет, реализованный 68 - в насройках НДС групп и учитывать с такими настройками начиная с остатков). Небольшая доработка этого журнала позволяет возмещать НДС частично по счету (не по 119 и не по 28 ФЗ).
на самом деле, можно остатки по поставщикам загрузить отдельно от остатков по НДС на 19 счете:
они могут совсем не совпадать: мы уже оплатили все счета по поставщикам, которые работают с НДС (НДС не возмещен, т.е. отражен на 19 счете)
но не оплатили счета поставщиков, которые работают без НДС (19 счет по ним = 0).
1. при вводе остатков хотелось бы, чтобы все операции на 19 счете отразились в НДС книге операций (ручное создание этих операций невозможно, да и не поможет)
2. хотелось бы, чтобы возмещение в дальнейшем происходило все таки в журнале зачета НДС (наглядно и в НДС книге операций при этом в полях "Остаток нереализов. база" и "Остаток нереализ сумма" видны суммы к возмещению по каждому счету), чтобы можно было по книге НДС сроить отчеты
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.